Август 27, 2007
Очень удобный отчет, “Отчет по проводкам”, если правильно внести в фильтр запрос, то за несколько секунд можно получить необходимый результат.Этот запрос может выглядеть как обычная корреспонденция, например 41,60; (проводки в фильтре обязательно должны разделяться запятой), так и текстовый, например “Иванов”(текстовый запрос обязательно должен быть в кавычках (””). Одновременно можно задать и тот и другой запрос, […]
читать далее...
Вопрос: “01.09.2007 наша организация получила кредит на 12 месяцев в сумме 1,000,000 (Один миллион руб), процентная ставка по кредиту составляет 17 % годовых, выплата процентов ежемесячно. Какими проводками мне это отразить в учете?”
Проценты по кредитам полученным отражаются на счете 66.1 “Краткосрочные кредиты в рублях”, проценты по кредиту на счете 66.2 “Проценты по краткосрочным кредитам в […]
читать далее...
Август 24, 2007
Вопрос: “Как сделать переcчет бухгалтерских итогов. Нажимаю операции управление бухгалтерскими итогами. У меня неактивны кнопки УСТАНОВИТЬ РАСЧЕТ и ПОЛНЫЙ ПЕРЕСЧЕТ ИТОГОВ.”
Для того чтобы пересчитать бухгалтерские итоги, необходимо закрыть программу 1С Бухгалтерия и зайти Монопольно. Для этого снова запустить Меню Пуск > Программы > 1СПредприятие Монопольно.
Далее в открывшейся программе : Меню Операции > Управление бухгалтерскими итогами > Установит расчет.
читать далее...
Август 23, 2007
Для того , что бы ответить на данный вопрос давайте обратимся к Налоговому Кодексу РФ и процитируем Статью 75 п.4 :
” Пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы налога или сбора.
Процентная ставка пени принимается равной одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.”
На сегодня ставка рефинансирования равна 10 , отсюда рассчитываем :
1/300*10 = 0.03
Пример:
Срок уплаты НДС 20.08.2007, сумма налога на добавленную стоимость
составляет 20000 рублей. Просрочка налога три […]
читать далее...
Август 21, 2007
Создаем документ счет-фактура выданный, в поле вид операции ставим Аванс, ставим галку Включить в книгу продаж, в табличной части в поле Наименование автоматически проставляется Предварительная оплата. При проведении формируется проводка
Дт 76.АВ Кт 68.2.
В книге продаж появляется соответствующая запись. Этот документ печатается. Далее для возврата в следующем месяце создаем документ Запись книги покупок, ставим галку Зачесть […]
читать далее...
При поступлении товаров на склад, если организация ведет учет по общей системе налогоблажения:
Дт 41.1 Кт 60.1 - оприходованы товары на склад
Дт 19.3 Кт 60.1 - выделен НДС по оприходованным товарам
Если при поступлении товара пресутствует тара, то делается дополнительная проводка на сумму тары:
Дт 41.3 Кт 60.1 - оприходована тара под товарами
[…]
читать далее...