Не раз сталкивался с ситуацией, по каким либо причинам (допустим просьба знакомых) заглянуть в 1С Бухгалтерию, например обновить отчётность или ещё что нибудь и обнаруживаю не очень приятные моменты, хочу заметить “не очень приятные” это моё личное восприятие, для кого то такие “мелочи” и не имеют большого значения или обычное дело.

Представте такую ситуацию, на улице 1 квартал 2008 года, Вы открываете Оборотно-сальдвую ведомость (далее ОСВ) и видете что период стоит 4 квартал 2006 года. Мне лично не доставляет удовольствие каждый раз устанавливать текущий период, я его устанавливаю один раз в квартал, когда изменяю итоги.

А устанавливается это здесь:
Главное меню - Сервис - Настройка параметров системы - Бухгалтерские итоги

Настройка параметров учета: Бухгалтерские итоги

Устанавливаете текущий период и теперь при открытии любой формы (ОСВ или Анализ счёта) в отчёт выводится  текущий период.

На самом деле мелочь, но возможно кому нибудь эта статья и поможет.

Начисления организаций

Автор: Вячеслав

В предыдущих постах мы рассматривали где и как в программе 1с Бухгалтерия 7.7 используется и настраивается справочник “Виды начислений (выплат)”  .

В этом посте я хочу показать Вам где находятся эти начисления в программе 1с Бухгалтерия 8.1 . Самое главное определиться какие начисления нам необходимы (компенсация отпуска, больничный лист, начисление по окладу).

Итак давайте откроем справочник:

Основное меню - Зарплата - Начисления организаций.

  1.  устанавливаем какими налогами будут облагаться начисления;
  2.  если организация имеет виды деятельности относящиеся к ЕНВД , необходимо установить галочку;
  3. необходимо указать к какому виду  по статье 225 НК относится данный вид начислений

Начисления организаций
Что касается проводок - открываем “Отражение в бухучете” и устанавливаем необходимую корреспонденцию.

Как начисляется зарплата по окладу мы рассмотрим в следующих статьях.

Всё хорошо когда начисляешь зарплату по окладу, начислил и  заплатил налоги с зарплаты, выдал зарплату. Но случается, что на сотрудников неоходимо оформлять больничные листы. 

 Давайте создадим новый вид начислений, например “Больничный лист”.

Вид начислений: Больничный лист 

Как Вы знаете, с больничного листа берется только Подоходный налог, по этому в списке взымаемых налогов снимаем все галочки, код вида дохода устанавливаем “2000″.

К сожалению в прогамме 1С Бухгалтерия нет самого расчета больничного листа, нам необходимо подставить готовые расчетные цифры (сумма пособия за счет предприятия и сумма пособия за счет ФСС) и удержать Подоходный налог. 

1 этап. Расчитываем пособие за счет работодателя: Журналы - Заработная плата

Больничный лист за счет работодателя

2 этап. Больничный лист за счет ФСС:

Больничный лист за счет ФСС

В итоге к выплате Больничный лист в сумме 2227 руб (1792+435).

Справочник : Виды начислений (выплат) предназначен для определения какие налоги будут взиматься при формировании документа “Начисление зарплаты”. Код вида дохода для учета НДФЛ как правило указывается - 2000 “Вознаграждение за труд (Заработная плата, денежное вознаграждение)”.

Справочник

1. указываем код вида доходов НДФЛ.

2. указываем какие налоги взимаются при этом начислении.

Видов начислений можно содавать сколько угодно, это может быть отпускные, больничные, какие либо компенсации… Недостатком 1с Бухгалтерия 7.7 при этом является то, что расчет придется делать в ручную или в другой программе.

В этом посте  я хотел бы рассказать об удобстве использования формульного калькуятора. Те, кому часто приходится производить какие то расчеты в различных одновременно открытых отчетах, например ОСВ или Анализ счета это пригодится.

В программе можно использовать два режима - или обычный калькулятор или формульный. Вызывается он из главного меню.

Калькулятор

Так как обычный калькулятор мало эффективен для работы, я использую по умолчанию формульный.

Формульный калькулятор

Что бы всегда при вызове из меню вызывался формульрный калькулятор, необходимо его установить по умолчанию: Главное меню - Сервис - Параметры

Параметры: Настройка калькулятора

Выделяем суммы которые необходимо сложить и кладем в буфер обмена.

Буфер обмена

Хочу поделиться с Вами ситуацией с которой я столкнулся в начале работы в программе 1с 8.0,  и признаюсь она меня в некотором смысле нервировала.

А ситуация банальная, Вы открываете какой нибудь журнал документов и курсор оказывается в начале списка (где нибудь  1 января 200*года). Если Вы открываете 5-го января это ещё понятно, но если это 5-е июля…

Сразу же появилось желание устранить эту незадачу. Признаюсь это у меня не сразу получилось, пришлось покопаться. Кончно же заниматься именно этим не было времени и я уделял этому внимение 2-3 минуты после открытия журнала.

Нашел эту настройку чисто случайно:   

Настройка списка в 1С

Всё  в наших руках……

Выбираем “Настройка списка” и перехоим в закладку “Прочее”

В конец списка

Если Вы начинаете работу с новой базой данных в программе 1С Бухгалтерия 8 и планируете вести учет нескольких организаций, обязательно обратите внимание на префиксы организаций.

Префикс

Если Вы не установите префикс для каждой организации, то при создании новых документов (платёжек, счетов, накладных), у Вас будет идти единая нумерация документов в программе, что не есть хорошо.

Что необходимо сделать? Просто нужно у каждой Вашей организации проставить префикс (буквы, цифры - что Вам удобнее), после этого для каждой организации в программе будет регистрироваться свой порядковый номер документов ( причем префиксы не будут видны в печатных формах).

Организации префикс

Я присвоил организации “Видеокурс” префикс ВД, теперь для документа организации “Видеокурс” при регистрации документа ему будет присвоен свой порядковый номер с префиксом ВД.